Orden de Compra. Nº439-595-SE24 "Servicio de transporte escolar ruta n°5 Esc. MEC"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-595-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte escolar ruta n°5 Esc. MEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniela Alejandra
Razón Social DANIELA ALEJANDRA NAVARRO ORTIZ
R.U.T. 16.899.926-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniela Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados9Unidad no definida SEGÚN CLÁUSULA OCTAVO: POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, SE PAGARÁ 35% POR LOS DÍAS 13 - 14 - 19 - 21 -24 - 25 -26 -27 -28.   $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.300 $ 258.300
78111803
Servicios de autobuses contratados10UnidadRUTA 5: Santa Emilia, Los Quillayes (Las Parcelas interior llegando al cerro) San Juan, Trinidad, Santa Carmen (hasta la cancha 2km) Santa Ana Interior, Padre Hurtado, Peteroa, La Campana Interior ingresando por Ferreteria, La primavera Interior, Sta Julia, Los Arrayanes interior (detrás de la disco) a escuela intermedios y viceversa. $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
Total Neto $ 1.078.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.078.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.