Orden de Compra. Nº730736-41-AG25 "POLERAS, MOCHILAS Y JOCKEY POR ESCUELA DE VERANO PARA ACTIVIDAD REGIONAL DE FINALIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730736-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra POLERAS, MOCHILAS Y JOCKEY POR ESCUELA DE VERANO PARA ACTIVIDAD REGIONAL DE FINALIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES, PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS DE TEMPORADA del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avenida Doctor Moore Nº 15
Comuna Paredones
Impuesto 70513,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Doctor Moore Nº 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRIME TU MARCA SpA
Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPRIME TU MARCA SPA
R.U.T. 77.848.672-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRIME TU MARCA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1GlobalADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMO POLERAS, MOCHILAS Y JOCKEY SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS. EL OFERENTE DEBERÁ POSTULAR CON TODOS LOS PRODUCTOS Y ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL AJUSTÁNDOSE A LO SOLICITADO. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN 2 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA O.C. SE APLICARÁN MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA (NO MÁS DE 1 (UN) DÍA). EL OFERENTE DEBERÁ CONTAR CON ACTIVIDAD ECONÓMICA RELACIONADA A LO OFERTADO, CORROBORANDO LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN LA PÁGINA DEL S.I.I.POLERAS, MOCHILAS Y JOCKEY SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS. $ 371.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.125 $ 371.125
Total Neto $ 371.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.514
TOTAL OC $ 441.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.