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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057486-109-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HCC/Lic 22-LR20/Req 202508-12/Salud Mental |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057486-22-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comunidad Terapeutica CREM |
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Razón Social |
OPAZO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.075.110-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comunidad Terapeutica CREM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias | 36 | Unidad | Tratamiento Residencial de Rehabilitación para personas con
consumo problemático de alcohol y/o drogas en población especifica de mujeres adultas, embarazadas o no en régimen de internación de 24 horas. correspondientes a la jurisdicción de SSMO, correspondiente 6 usuarias mensuales X 6 meses (ENERO JUNIO 2024) | |
$ 1.529.167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.050.012
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$ 55.050.012
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Total Neto
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$ 55.050.012
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 55.050.012
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.