Orden de Compra. Nº5240-90-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5240-90-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-10-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 760266
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIFS LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA
R.U.T. 76.255.266-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIFS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner166UnidadINSUMOS DE IMPRESIÓN TÓNER NEGRO 55X (CE255X)TÓNER NEGRO 55X CE255X $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.307.400 $ 2.307.400
44103103
Tóner44UnidadTÓNER NEGRO 05X (CE505X)TÓNER NEGRO 05X CE505X $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.600 $ 347.600
44103103
Tóner153UnidadTÓNER NEGRO 26X (CF226X)TÓNER NEGRO 26X CF226X $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.400 $ 1.346.400
Total Neto $ 4.001.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 760.266
TOTAL OC $ 4.761.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.