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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-596-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Ascensor DUPLEXU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones DESAM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERAS N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
152438,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERAS N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DUPLEX S.A. |
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Razón Social |
DUPLEX S A
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R.U.T. |
96.933.760-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DUPLEX S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Paquete | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO EMBUTIDO DE ILMUNACIÓN DE CABINA | |
$ 802.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 802.310
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$ 802.310
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Total Neto
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$ 802.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.439
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$ 954.749
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.