|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1069417-1742-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION RED HUMEDA CESFAM ISABEL RIQUELME Y CECOF DOÑA ISABEL compra ágil: 1069417-618-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
|
|
R.U.T. |
69.270.200-k |
|
Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
37240 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
|
Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
|
|
R.U.T. |
7.048.004-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191603
| Mangueras o boquillas contra incendios | 8 | Unidad | MANTENCION RED HUMEDA DEL CESFAM ISABEL RIQUELME Y CECOF DOÑA ISABEL DE CHILLAN | MANTENCION RED HUMEDA DEL CESFAM ISABEL RIQUELME Y CECOF DOÑA ISABEL DE CHILLAN |
$ 24.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 196.000
|
$ 196.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 196.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.240
|
|
$ 233.240
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.