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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272226-66-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CPF SANTIAGO ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO E HIGIENE PARA EL ECONOMATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
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R.U.T. |
65.375.070-6 |
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Dirección de Facturación |
Capitán Prat N°20 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
154566,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Capitán Prat N°20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131615
| Productos de higiene femenina | 1600 | Unidad | PAPEL HIGIENICO 50 METROS
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$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 644.800
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$ 644.800
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53131615
| Productos de higiene femenina | 40 | Unidad | PASTA DENTAL
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$ 697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.880
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$ 27.880
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53131615
| Productos de higiene femenina | 150 | Unidad | JABÓN EN BARRA
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$ 525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.750
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$ 78.750
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53131615
| Productos de higiene femenina | 40 | Paquete | PROTECTOR DIARIO
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$ 776,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.040
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$ 31.040
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53131615
| Productos de higiene femenina | 40 | Paquete | TOALLAS HIGIENICAS TIPO LADY SOFT | |
$ 776,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.040
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$ 31.040
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Total Neto
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$ 813.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.567
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$ 968.077
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.