Orden de Compra. Nº2320-430-AG25 "Impresoras - Compra Ágil: 2320-126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-430-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Impresoras - Compra Ágil: 2320-126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 69917,72
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadImpresora para el Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal 2025 (Saludablemente), de acuerdo a Especificaciones técnicas adjuntas en formato Word. Se adjunta archivo con especificaciones técnicas, en formato Word, de lo requerido. Oferente debe adjuntar ficha con especificaciones técnicas de producto ofertado en formato propio, de lo contrario no será considerado en evaluación de ofertas. Indicar plazo de entrega. Indicar datos para transferencia.  $ 183.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.994 $ 183.994
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadImpresora para Sala Rehabilitación Infanto Juvenil, de acuerdo a Especificaciones técnicas adjuntas en formato Word. Se adjunta archivo con especificaciones técnicas, en formato Word, de lo requerido. Oferente debe adjuntar ficha con especificaciones técnicas de producto ofertado en formato propio, de lo contrario no será considerado en evaluación de ofertas. Indicar plazo de entrega. Indicar datos para transferencia.  $ 183.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.994 $ 183.994
Total Neto $ 367.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.918
TOTAL OC $ 437.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.