Orden de Compra. Nº1038-124-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 232
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 130739
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elenys
Razón Social ELENA ISABEL CASTRO DÍAZ
R.U.T. 8.239.201-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elenys
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1Unidad no definidaSERVICIO DE LAVADO DE ROPA: 38 SACOS DE DORMIR GRANDES 32 SACOS DE DORMIR CHICOS 28 CAMISAS AMARILLAS 30 CASACONES AMARILLOS 40 PANTALONES 25 CUBREFAZ 02 GORROS DE CHEF 05 PANTALONES PARA COCINERO 03 CHAQUETAS DE COCINERO COLOR NEGRO 01 CHAQUETA DE COCINERO COLOR ROJA 03 DELANTALES DE COCINA Se adjunta Terminos de referencia con detalles y modalidad de lavado solicitadoSERVICIO DE LAVADO DE ROPA: 38 SACOS DE DORMIR GRANDES 32 SACOS DE DORMIR CHICOS 28 CAMISAS AMARILLAS 30 CASACONES AMARILLOS 40 PANTALONES 25 CUBREFAZ 02 GORROS DE CHEF 05 PANTALONES PARA COCINERO 03 CHAQUETAS DE COCINERO COLOR NEGRO 01 CHAQUE $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 8.100
IVA  19  % $ 130.739
TOTAL OC $ 818.839


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.239.201-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.