|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2320-278-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2320-90-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
218405 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FRAVEL SPA |
|
Razón Social |
FRAVEL SPA
|
|
R.U.T. |
77.374.872-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FRAVEL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102303
| Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería | 1 | Global | Se requiere el servicio de mano de obra vendida para habilitación de sala de atención de usuarios en casa salud mental, se adjunta detalle con requerimientos. | |
$ 1.149.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.149.500
|
$ 1.149.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.149.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 218.405
|
|
$ 1.367.905
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.