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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-856-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INCENTIVOS, OF. N°104 ESC. G-2 (SEP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
78995,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOSequip |
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Razón Social |
IMPORTADORA SOSEQUIP LIMITADA
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R.U.T. |
77.544.793-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOSequip |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 33 | Unidad | MOCHILAS NEGRA COMPACTA 23 LITROS PRO OUTDOOR, MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 5.599,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.767
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$ 184.767
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52121704
| Toallas de mano | 33 | Unidad | TOALLA MICROFIBRA TERRY VERDE, MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.000
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$ 231.000
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Total Neto
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$ 415.767
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.996
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$ 494.763
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.