Orden de Compra. Nº1348798-144-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1348798-69-COT25 ""Adquisición de Hojas de Opalina, Libretas y Timbres para el Centro de Experimentación Pedagógica""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1348798-144-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1348798-69-COT25 ""Adquisición de Hojas de Opalina, Libretas y Timbres para el Centro de Experimentación Pedagógica"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774, Ñuñoa. Región Metro
Comuna Ñuñoa
Impuesto 284183
Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774, Ñuñoa. Región Metro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor german salvador gorostiaga arriagada
Razón Social GERMÁN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA
R.U.T. 9.681.550-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal german salvador gorostiaga arriagada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería500UnidadHojas de Papel Opalina. 500 Hojas de papel opalina de 200 gramos. Tamaño carta. Color Blanco. Según cotización adjunta. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
14111509
Artículos de papelería2000UnidadHojas de Papel Opalina. Tela color rosado. 200 gramos. Tamaño carta. Color rosado. Según cotización adjunta. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
44121604
Timbres y sellos3UnidadTimbre de tinta. Rectangular. Tinta color negro. Según cotización adjunta. $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
44121604
Timbres y sellos1UnidadTimbres sello seco. Material de Hierro. 4.0x4.0 cm.Según cotización adjunta. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
60101722
Libretas de notas550UnidadLibretas con logo institucional. Impreso en un color. Tamaño A5 con tapa en papel Kraft. Cinta señaladora y elástico (ambos color negro). Según cotización adjunta. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 1.495.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.183
TOTAL OC $ 1.779.883


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.