Orden de Compra. Nº2324-4626-SE10 "LIENZO MEJORAMIENTO PUNTILLA TENGLO D.10668"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4626-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2010
Nombre de la Orden de Compra LIENZO MEJORAMIENTO PUNTILLA TENGLO D.10668
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 14535
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Llanos y Llanos
Razón Social SOC IMPRESOS LLANOS Y LLANOS LTDA
R.U.T. 76.776.160-0
Sucursal Impresos Llanos y Llanos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLIENZO DE PVC DE 4 X 2,25 MTSLIENZO DE PVC DE 4 X 2,25 MTS $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
Total Neto $ 76.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.535
TOTAL OC $ 91.035