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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3944-21-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3944-23-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3944-23-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 DE SEPTIEMBRE 601 ESQUINA CARDENAL CARO CESFAM DE PERALILLO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO |
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Comuna |
Peralillo
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Impuesto |
23959 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
POWERVISION |
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Razón Social |
TELECOMUNICACIONES MARJORIE ANDREA MORI LAGOS EMPR
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R.U.T. |
76.444.043-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
POWERVISION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | Contrato Suministro Fibra Óptica (servicio debe considerar conectividad a internet por fibra óptica (Pack completo, contempla CESFAM Peralillo, PSR Población, PSR Los Cardos, Sala RIO Y Oficina Vida Sana) x 12 meses
MES DE ENERO 2024 | SERIVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES |
$ 126.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.100
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$ 126.100
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Total Neto
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$ 126.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.959
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$ 150.059
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.