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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-88-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT. ASCENSORES MARZO LIC.1080089-5-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-5-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N°829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
204586,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N°829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Razón Social |
S P M INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.695.880-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101601
| Ascensores | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención a ascensores y puertas automáticas, correspondiente al Hospital Puerto Williams, mes de MARZO 2025 | Servicio de mantención a ascensores y puertas automáticas, correspondiente al Hospital Puerto Williams, mes de MARZO 2025 |
$ 1.076.772,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.076.772
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$ 1.076.772
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Total Neto
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$ 1.076.772
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 204.587
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$ 1.281.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.