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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3743-171-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Baterías y protocolos Evalúa - WISC Est. Urbanos Los Sauces |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
798000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2025 |
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Proveedor |
PRO DISTRIBUIDORA |
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Razón Social |
PRO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y OTROS SPA
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R.U.T. |
77.934.872-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRO DISTRIBUIDORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83112204
| Servicio de redes basado en protocolo X.75 | 1 | Unidad no definida | Detalle de protocolos y baterías en archivo adjunto.
Cotizar la totalidad de lo solicitado.
ADJUNTAR cotización detallada POR CADA ESTABLECIMIENTO. | Detalle de protocolos y baterías.
FACTURACIÓN CON DETALLE DE PRODUCTOS
FACTURACIÓN POR CADA ESTABLECIMIENTO
ENTREGAS DIRECTAS EN CADA ESTABLECIMIENTO |
$ 4.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200.000
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$ 4.200.000
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Total Neto
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$ 4.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.000
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$ 4.998.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.