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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-1592-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
78995 - SERVICIO DE COFFEE- 564162-1304-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Traviata Caserisima |
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Razón Social |
VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ
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R.U.T. |
11.630.878-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Traviata Caserisima |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de Coffe break para 50 personas, para las fechas: miércoles 6 de noviembre a las 10:50, miércoles 4 de diciembre a las 10:50 y el miércoles 8 de enero a las 10:50. DETALLES COTIZACION. | Servicio de Coffe break
DESPACHO: Av. Las Sophoras 165, Estación Central.
CONTACTO: Denisse Droguett Jara/ Denisse.droguett@usach.cl / 2 2 7182078 |
$ 480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.