|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1422825-1428-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(LGM) SERVICIO CAFETERIA (CATERING) PNH N°16022. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
|
|
R.U.T. |
61.602.054-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Ignacio 783 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
133475 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 783 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ServiciosAlimenticiosA&P |
|
Razón Social |
ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORÁN
|
|
R.U.T. |
13.021.260-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ServiciosAlimenticiosA&P |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de cafetería para 2 días, 12 y 19 agosto 2025 En cada día se deben efectuar 2 servicios uno AM y el otro PM, horarios a definir [50630839] | Servicio de cafetería |
$ 702.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 702.500
|
$ 702.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 702.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.475
|
|
$ 835.975
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.