Orden de Compra. Nº2062-46-AG25 "COMPRA PROYECTO SAAT CEIA RENACER(ALIMENTOS) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-46-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTO SAAT CEIA RENACER(ALIMENTOS) Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 74695,08
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
TítuloDescripción
Horario de RecepciónLunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN SPA
R.U.T. 77.969.692-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te15UnidadTE TIPO LIPTON YELLOW LABEL CAJA 100 BOLSITAS  $ 5.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.765 $ 81.765
50201709
Café instantáneo15UnidadCAFE INSTANTANEO TIPO NESCAFE TRADICION TARRO 420 GR.  $ 10.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.505 $ 155.505
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales25UnidadAZUCAR BLANCA GRANULADA DE 1 KILO TIPO IANSA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULZANTE CERO K TIPO IANSA LIQUIDO ALULOSA 350 ML.  $ 3.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.812 $ 14.812
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA TIPO COLUN 1440 GRS.  $ 7.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.550 $ 78.550
Total Neto $ 363.132
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 74.695
TOTAL OC $ 467.827


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.