Orden de Compra. Nº1233616-89-SE25 "LEÑA PARA JARDÍN INFANTIL EL REFUGIO SCI N°198PROGRAMA 02"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra LEÑA PARA JARDÍN INFANTIL EL REFUGIO SCI N°198PROGRAMA 02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-14-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 127
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Norte 460
Comuna San Carlos
Impuesto 82745
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Norte 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING

SE SOLICITA COMPLETAR Y FIRMAR EL ARCHIVO ADJUNTO, LLAMADO “SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y FACTORING”, EL QUE AYUDARÁ A REALIZAR EL PROCESO DE PAGO DE FORMA CORRECTA.


OBSERVACIONES:

LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE SER CON GUÍA DE DESPACHO, Y FACTURAR CUANDO EXISTA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ FACTURADO, LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS, SIENDO EL PRIMERO EL MÁS IMPORTANTE:

-  dipresrecepcion@custodium.com  

- manuel.munoz@sleppunillacordillera.cl

- gerardo.molina@sleppunillacordillera.cl

- Francesca.guajardo@sleppunillacorillera.cl

- noemi.zapata@sleppunillacordillera.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONAVARRETE
Razón Social PATRICIO EUGENIO NAVARRETE RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.814.849-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONAVARRETE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos13Metro CúbicoLEÑA  $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.500 $ 435.500
Total Neto $ 435.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.745
TOTAL OC $ 518.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.