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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
980313-133-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos Alimenticios y Otros Elementos para Ejecución del Programa Encuentro de Socialización a través de Talleres-Compra ágil: 980313-139-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
156077,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PJN SpA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA
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R.U.T. |
77.792.528-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PJN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Global | INSUMOS ALIMENTICIOS, según Dec.Alc.N°3281 del 07.05.2025 que Aprueba Programa | INSUMOS ALIMENTICIOS, según Propuesta Técnico-Económica |
$ 708.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 708.060
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$ 708.060
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Global | ELEMENTOS DESECHABLES para Servir Alimentos, según Dec.Alc.N°3281 del 07.05.2025 que Aprueba Programa | ELEMENTOS DESECHABLES para Servir Alimentos, según Propuesta Técnico-Económica |
$ 113.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.400
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$ 113.400
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Total Neto
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$ 821.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.077
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$ 977.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.