Orden de Compra. Nº1233822-45-SE25 "ORDEN DE COMPRA RESPECTO A LIC. 1233822-20-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233822-45-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA RESPECTO A LIC. 1233822-20-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233822-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANGAMOS 393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema Nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Facturación Av. Angamos 393
Comuna Antofagasta
Impuesto 65702
Dirección de Envío de la Factura Av. Angamos 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVANDERIA LAVASECO OM
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES OM SPA
R.U.T. 76.933.839-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAVANDERIA LAVASECO OM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1UnidadEl presente documento se refiere a las guías de despacho N° 2698 y 2699 debidamente presentadas por el proveedor.En relación con las guías de despacho N° 2698 y 2699, correspondiente al Servicio de: Lavado de sábanas resorte, sábanas lisas, fundas de almohadas, cobertores, frazadas polar, y cortinas de baño. $ 345.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.800 $ 345.800
Total Neto $ 345.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.702
TOTAL OC $ 411.502


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.