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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4735-21-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO EQUIPO LABORATORIO FEBRERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4735-4-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
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R.U.T. |
69.265.000-k |
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Dirección de Facturación |
Pinto 552 |
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Comuna |
Chol Chol
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Impuesto |
128554 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pinto 552 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41103809
| Mezcladores de hematología o química | 1 | Global | SERVICIO ARRIENDO EQUIPAMIENTO UNIDADES DE QUIMICA, HEMATOLOGIA, ORINAS Y OTROS PARA LABORATORIO DEL CESFAM CHOLCHOL, MES FEBRERO 2026” | CONVENIO SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES DE QUIMICA, HEMATOLOGIA, ORINAS Y OTROS, MAS VENTA DE REACTIVOS E INSUMOS AFINES, PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM CHOLCHOL” Valor corresponde a la suma de Anexos 3 y 4 de la licitación. |
$ 676.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 676.600
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$ 676.600
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Total Neto
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$ 676.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.554
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$ 805.154
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.