|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4414-596-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
“TONER Y PENDRIVE – DISEP Y TRANSITO” |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PRODUCTOS NO FUERON ENTREGADOS.
INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA.
SE INTENTÓ COMUNICAR CON LA EMPRESA VIA MAIL Y TELEFONICAMENTE SIN RESPUESTA. |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas Municipalidad de Arauco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda # 411 |
|
Comuna |
Arauco
|
|
Impuesto |
146205 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda # 411 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL CATIRE SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL CATIRE SPA
|
|
R.U.T. |
77.677.922-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL CATIRE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad | 10 UN TONER PARA IMPRESORA MODELO BROTHER DR 2340
10 UN TONER PARA IMPRESORA MODELO BROTHER HL 2320 D
5 UN PENDRIVE 32 GB
| |
$ 769.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 769.500
|
$ 769.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 769.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 146.205
|
|
$ 915.705
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.