Orden de Compra. Nº3697-423-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-20-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-423-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-20-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010/22-04-012 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 0,38
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete1UnidadContrato de Suministro de Materiales de Construccion y otros, año 2025-2027 SEGUN Bases Administrativas y Tecnicas, que se adjuntan, Presupuesto Referencial por Linea $170.500.000.-Contrato de Suministro de Materiales de Construccion y otros, año 2025-2027 SEGUN Bases Administrativas y Tecnicas, que se adjuntan, Presupuesto Referencial por Linea 170.500.000.- $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31162002
Clavos de sombrerete1UnidadContrato de Suministro de Materiales de Construccion y otros, año 2025-2027 SEGUN Bases Administrativas y Tecnicas, que se adjuntan, Presupuesto Referencial por Linea $170.500.000.- Contrato de Suministro de Materiales de Construccion y otros, año 2025-2027 SEGUN Bases Administrativas y Tecnicas, que se adjuntan, Presupuesto Referencial por Linea 170.500.000.- $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 2
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 2


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.