|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4713-16-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ATACAMA - SERVICIO COFFE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
|
|
R.U.T. |
61.531.000-K |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU Nº355 SEGUNDO PISO |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
30400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU Nº355 SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Cafe CAJU |
|
Razón Social |
INVERSIONES CAJU SPA
|
|
R.U.T. |
77.566.545-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cafe CAJU |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad | CONSIDERANDO 3 PORCIONES DE LO SOLICITADO POR PERSONA. | |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.000
|
$ 160.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.400
|
|
$ 190.400
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.