|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1432-14-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESMALEZAR - LIMPIEZA FRONTIS EDIFICIO Y PATIO DR COQUIMBO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.702.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda N°4871 La Serena |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
24700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda N°4871 La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Asesorías y Seguridad GyG E.I.R.L |
|
Razón Social |
ASESORIAS Y SEGURIDAD RODRIGO ANDRES GUTIERREZ GUZMAN EIRL
|
|
R.U.T. |
76.551.881-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Asesorías y Seguridad GyG E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad | Servicio de jardinería, desmalezamiento del frontis, el acceso lateral y el patio estacionamiento. retiro de los residuos de parte del proveedor adjudicado.
Aplicación desmalezante. | |
$ 130.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.000
|
$ 130.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.700
|
|
$ 154.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.