Orden de Compra. Nº3187-209-SE25 "SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE MAYO PARA LA GOBERNACION MARITIMA Y PSH CABRALES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-209-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE MAYO PARA LA GOBERNACION MARITIMA Y PSH CABRALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
Comuna *
Impuesto 187043,79
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PSG CABRALES SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: CONTRATO N° 79221 F:774316 FECHA DE EMISIÓN: 13-05-2025SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PSG CABRALES SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: CONTRATO N° 79221 F:774316 FECHA DE EMISIÓN: 13-05-2025 $ 185.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.133 $ 185.133
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: CONTRATO N° 80018 F: 774776 FECHA DE EMISIÓN: 20-05-2025SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: CONTRATO N° 80018 F: 774776 FECHA DE EMISIÓN: 20-05-2025 $ 799.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.308 $ 799.308
Total Neto $ 984.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.044
TOTAL OC $ 1.171.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.