Orden de Compra. Nº1391-2086-AG25 "C.P. TALCA // FOSOAD N°14 ADQUISICIÓN KIT DE ASEO PERSONAL PARA PPL ÁREA TÉCNICA, PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-2086-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra C.P. TALCA // FOSOAD N°14 ADQUISICIÓN KIT DE ASEO PERSONAL PARA PPL ÁREA TÉCNICA, PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 98914
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERKOTAL
Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA
R.U.T. 76.468.098-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERKOTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131502
Pasta de dientes130UnidadPASTA DENTAL DE 75 MLSEGÚN COTIZACIÓN N°3782 PRESENTADA EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL ID 1391-586-COT25 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980
53131628
Shampoo140UnidadSHAMPOO CAPILAR DE 750 ML AROMAS SURTIDOSSEGÚN COTIZACIÓN N°3782 PRESENTADA EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL ID 1391-586-COT25 $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.060 $ 130.060
53131608
Jabones120UnidadJABÓN LÍQUIDO DE 750 ML AROMAS SURTIDOSSEGÚN COTIZACIÓN N°3782 PRESENTADA EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL ID 1391-586-COT25 $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.640 $ 116.640
53131603
Máquinas de afeitar120UnidadMÁQUINA DE AFEITAR DESECHABLES TRES HOJAS PARA HOMBRESEGÚN COTIZACIÓN N°3782 PRESENTADA EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL ID 1391-586-COT25 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240
53131503
Cepillos de dientes120UnidadCEPILLO DE DIENTES ADULTO CALIDAD MEDIOSEGÚN COTIZACIÓN N°3782 PRESENTADA EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL ID 1391-586-COT25 $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
14111704
Papel higiénico120PaquetePAPEL HIGIÉNICO DE 27 O 30 METROS 4 UNIDADES C/U SEGÚN COTIZACIÓN N°3782 PRESENTADA EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL ID 1391-586-COT25 $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.920 $ 142.920
Total Neto $ 520.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.914
TOTAL OC $ 619.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.