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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4195-800-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-708-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
126160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial arredondo eirl |
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Razón Social |
COMERCIAL POLICARPO HORACIO ARREDONDO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.007.461-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial arredondo eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 100 | Unidad | SACOS DE SAL INDUSTRIAL DE 25 KG // SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 6.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 664.000
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$ 664.000
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Total Neto
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$ 664.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.160
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$ 790.160
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.