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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3264-17-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-3-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3264-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.036-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
2228814 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2024 |
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Proveedor |
VAMAN SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA VARELA MANRIQUEZ SPA
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R.U.T. |
77.162.244-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VAMAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171609
| Ventanas fijas | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN BASE NAVAL PUNTA ARENAS | MANTENIMIENTO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN BASE NAVAL |
$ 11.730.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.730.600
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$ 11.730.600
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Total Neto
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$ 11.730.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.228.814
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$ 13.959.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.