Orden de Compra. Nº4157-846-AG25 "Materiales de aseo para Jardín Infantil Parque San Andrés Req 960306-11(638)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-846-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para Jardín Infantil Parque San Andrés Req 960306-11(638)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 12235,24
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2Cajacaja toalla de papel elite interfoliada 18 paquete de 200 hojas COTIZACION N° 7871 $ 19.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.846 $ 38.846
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidadlimpiador pisos virginia 900 cc aroma vainilla unidad   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47131609
Magos para escobas o traperos5Unidadtrapero con ojal microfibra   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidadlimpiador clorogel igenix eucaliptus 900 ml   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
24111503
Bolsas de plástico15Paquetebolsa de basura virutex 50x70 cm paquete 10 unidades   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 64.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.235
TOTAL OC $ 76.631


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.