Orden de Compra. Nº3770-137-SE25 "COLACIONES DELEGACION NIÑOS ESCUELAS ISLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3770-137-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DELEGACION NIÑOS ESCUELAS ISLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 18437,03
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados23UnidadJUGOS INDIVIDUALESJUGOS INDIVIDUALES $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.524 $ 36.524
50101634
Fruta fresca23UnidadFRUTAS SURTIDASFRUTAS SURTIDAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.796
50221101
Granos de Cereales23UnidadBARRA CEREALBARRA CEREAL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
50192504
Paté congelado23UnidadSANDWICH MORTADELA QUESOSANDWICH MORTADELA QUESO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.003 $ 29.003
50202310
Agua mineral23UnidadAGUA MINERALAGUA MINERAL $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.986 $ 17.986
Total Neto $ 97.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.437
TOTAL OC $ 115.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.