Orden de Compra. Nº5139-133-SE24 "MM N°99 INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDER"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-133-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MM N°99 INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4239
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 244815
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHOSr. Proveedor: NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

"FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”
Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares.
HORARIO: Lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas
CONTACTO: Srta. Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566472 – 73-2566471.
Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cool Wash
Razón Social COMERCIALIZADORA ABUMAR LIMITADA
R.U.T. 76.502.054-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cool Wash
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101604
Productos químicos alimentadores de caldera2000kilogramoSAL (ALPINA)SAL (ALPINA) (80 SACOS) $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000
47101604
Productos químicos alimentadores de caldera50kilogramoANTINCRUSTANTE (COOL-30)ANTINCRUSTANTE (COOL-30) $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.100 $ 104.100
47101604
Productos químicos alimentadores de caldera200kilogramoANTICORROSIVO (COOL-80)ANTICORROSIVO (COOL-80) $ 2.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.400 $ 486.400
Total Neto $ 1.288.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.815
TOTAL OC $ 1.533.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.