Orden de Compra. Nº
1057434-4002-AG25
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MATERIALES PARA CONFECCION DE PROTECCIÓN VENTANALES SECTOR CCR, BAÑOS Y SALA DE REUNIONES EDIFICIO ANEXO CVMF 2025.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057434-4002-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA CONFECCION DE PROTECCIÓN VENTANALES SECTOR CCR, BAÑOS Y SALA DE REUNIONES EDIFICIO ANEXO CVMF 2025.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
R.U.T.
61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1122 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
R.U.T.
61.607.104-1
Dirección de Facturación
MAIPU Nº2120
Comuna
Concepción
Impuesto
38524,4
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU Nº2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMAC
Razón Social
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T.
77.750.890-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMAC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
Diluyentes sintético 1 lt.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
30101605
Barras de acero inoxidable
1
Unidad
Grata acero trenzado 4"
$ 8.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.560
$ 8.560
32141109
Portaelectrodos
1
Unidad
Porta electrodos 250 A
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
46181703
Máscara de soldador
2
Unidad
Coletos Soldador Descarne
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas multipropósito 2"
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
39121436
Electrodos
5
Unidad
5 kg Electrodo 6010 punto rojo 3/32"
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
23152206
Protección de barrera
100
Unidad
100 tiras de fierro de construcción con estrías 10 mm x 6 mts.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
31191502
Discos bruñidores
25
Unidad
Pack De 25 Discos De Corte 4 1/2" 1 Mm Metal Inoxidable Perfil 60
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
2 galones Pintura anti oxido opaco gris
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
Total Neto
$ 202.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.524
TOTAL OC
$ 241.284
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.