Orden de Compra. Nº1057434-4002-AG25 "MATERIALES PARA CONFECCION DE PROTECCIÓN VENTANALES SECTOR CCR, BAÑOS Y SALA DE REUNIONES EDIFICIO ANEXO CVMF 2025. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057434-4002-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCION DE PROTECCIÓN VENTANALES SECTOR CCR, BAÑOS Y SALA DE REUNIONES EDIFICIO ANEXO CVMF 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1122 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU Nº2120
Comuna Concepción
Impuesto 38524,4
Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes sintético 1 lt.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30101605
Barras de acero inoxidable1UnidadGrata acero trenzado 4"  $ 8.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
32141109
Portaelectrodos1UnidadPorta electrodos 250 A  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46181703
Máscara de soldador2UnidadColetos Soldador Descarne  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211904
Brochas2UnidadBrochas multipropósito 2"  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39121436
Electrodos5Unidad5 kg Electrodo 6010 punto rojo 3/32"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
23152206
Protección de barrera100Unidad100 tiras de fierro de construcción con estrías 10 mm x 6 mts.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
31191502
Discos bruñidores25UnidadPack De 25 Discos De Corte 4 1/2" 1 Mm Metal Inoxidable Perfil 60   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad2 galones Pintura anti oxido opaco gris  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 202.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.524
TOTAL OC $ 241.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.