Orden de Compra. Nº3850-863-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-824-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-863-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-824-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-863 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 71850,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laureen Gatroeventos
Razón Social JESSICA PAMELA HINOSTROZA RUIZ
R.U.T. 13.523.831-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laureen Gatroeventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalCatering 40 personas:p/p 1 empandas de carne frita,1 emp de queso champiñon,1 petit bouché hojaldre vegetales salteados, brochetitas cherry queso, brochetita churrasco pepinillo morron,1 proliferol crema pastelera guinda o franbuesa, 1 crostini guacamole. 1 crostini poroto negro, 1 mini rollito lechga aceituna salame, 1 ceviche salmón cucharita, 1 tartaleta mini de fruta en masa hojaldres. Incluir aguitas saborizadas, jugo naturak de guinda o franbuesa en dispensador y vasos de vidrio ,  $ 378.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.160 $ 378.160
Total Neto $ 378.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.850
TOTAL OC $ 450.010


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.906.495-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.042.450-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.523.831-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.