Orden de Compra. Nº1390-127-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPROV TALAGANTE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Talagante
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1390-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPROV TALAGANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Talagante
Razón Social Departamento Provincial de Educación Talagante
R.U.T. 61.948.600-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Talagante
R.U.T. 61.948.600-5
Dirección de Facturación BAlmaceda N°1133. Talagante
Comuna Santiago
Impuesto 32064,4
Dirección de Envío de la Factura BAlmaceda N°1133. Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 4
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 4
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20UnidadPACK TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL   $ 2.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO INDUSTRIAL  $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.680 $ 26.680
53131606
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
10191509
Insecticidas20UnidadINSECTICIDA  $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE  $ 1.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.460 $ 38.460
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA PARA LAVAR PLATOS  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
Total Neto $ 168.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.064
TOTAL OC $ 200.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.