Orden de Compra. Nº625-206-SE25 "280 287/ CONTRATO 41/2019 /PJE. NACI/ SAEZ+2"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 625-206-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 280 287/ CONTRATO 41/2019 /PJE. NACI/ SAEZ+2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-16-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047280287000044247012152208007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación AV PEDRO AGUIRRE CERDA 5500, CERRILLOS
Comuna Cerrillos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV PEDRO AGUIRRE CERDA 5500, CERRILLOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Cocha
Razón Social TURISMO COCHA S A
R.U.T. 81.821.100-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo Cocha
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos3UnidadPASAJE NACIONAL/ IQUIQUE - SANTIAGO LUIS SAEZ C. FERNANDO MONDACA R. RAFAEL SALAS A.PASAJE NACIONAL/ IQUIQUE - SANTIAGO LUIS SAEZ C. FERNANDO MONDACA R. RAFAEL SALAS A. $ 330.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.009 $ 990.009
Total Neto $ 990.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 990.009

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.