Orden de Compra. Nº5254-273-SE25 "PVFG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5254-273-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PVFG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DE DIGITACION
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Apoyo al Usuario y Coordinación
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Coyhaique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal
Razón Social CORP NACIONAL DE AYUDA AL ENFERMO RENAL
R.U.T. 71.270.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1Unidad no definidaPAGO ESTADÍA, SEGÚN CARTA DE RESPALDO N° 4375-4240-4470-283-4394-4395-4376-4338-4189-4317-4164-4102-4163-3303-3994-68PAGO ESTADÍA, SEGÚN CARTA DE RESPALDO N° 4375-4240-4470-283-4394-4395-4376-4338-4189-4317-4164-4102-4163-3303-3994-68 $ 3.783.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783.010 $ 3.783.010
Total Neto $ 3.783.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.783.010

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.