Orden de Compra. Nº3810-220-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 142/25, DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-220-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 142/25, DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN DE COMPRA EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 13930,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D"talles
Razón Social OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA
R.U.T. 11.894.342-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D"talles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122902
Cuentas de plástico10Unidad MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR AMARILLO 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE  $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330 $ 18.330
60122902
Cuentas de plástico10Unidad MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR CELESTE 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE  $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330 $ 18.330
60122902
Cuentas de plástico10Unidad MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR ROJO 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE  $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330 $ 18.330
60122902
Cuentas de plástico10Unidad MOSTACILLA CALIBRADA N° 11 COLOR VERDE 10 GRS-UNIDAD,VIGENTE  $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330 $ 18.330
Total Neto $ 73.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.931
TOTAL OC $ 87.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.