Orden de Compra. Nº1057476-1234-SE25 "MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA, CALIBRACIÓN, SE"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057476-1234-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA, CALIBRACIÓN, SE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057476-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1919
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 695400
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abasterm S.A.
Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A
R.U.T. 99.532.330-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abasterm S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Generadores de vapor2UnidadMantención de Sistema Eléctrico Generadores de Vapor n°1 y n°2.Mantención de Sistema Eléctrico Generadores de Vapor n°1 y n°2. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
26111608
Generadores de vapor2UnidadMantención Instalaciones de gas (GN) generadores de vapor N°1 y N°2.Mantención Instalaciones de gas (GN) generadores de vapor N°1 y N°2. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
26111608
Generadores de vapor2UnidadMantención global, generador de vapor.Mantención global, generador de vapor. $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
26111608
Generadores de vapor2UnidadMANTENCIÓN INTEGRAL GENERADOR DE VAPOR. PERIODO JUNIO 2025.MANTENCIÓN INTEGRAL GENERADOR DE VAPOR. PERIODO JUNIO 2025. $ 1.446.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892.000 $ 2.892.000
Total Neto $ 3.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 695.400
TOTAL OC $ 4.355.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.