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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5188-511-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VASO PLASTICO TRANSPARENTE 240 CC APROX ID 5188-476-COT25 (AG,UMT/MED FISICA/IMAGENOL/PSIQ AMB,22040014,CBO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
15428 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aguas Australes |
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Razón Social |
AGUAS AUSTRALES SPA
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R.U.T. |
77.055.754-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aguas Australes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 2800 | Unidad | 0050020019 VASO DESECHABLE PLASTICO TRANSPARENTE 240 CC
8023182 Unidad de Medicina Física y Rehabilitación 400
8392052 Unidad de Medicina Transfusional 2000
8367899 Unidad de Imagenologia 300
8276592 Servicio de Psiquiatria Ambulatoria 100 | VASO DESECHABLE PLASTICO TRANSPARENTE 9 ONZAS (266 CC APP) |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.200
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$ 81.200
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Total Neto
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$ 81.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.428
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$ 96.628
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.