|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2676-845-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PENDÓN ROLLER 1.60x0.90 MTS., RESIDENCIA TRANSITORIA SERNAMEG, MEMO 1655, ENTREGAR EN EMILIO OELCKERS 1026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
|
|
R.U.T. |
69.255.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 753 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
7600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGAR EN EMILIO OELCKERS 1026 - RESIDENCIA TRANSITORIA | ENTREGAR EN EMILIO OELCKERS 1026 - RESIDENCIA TRANSITORIA |
|
|
Proveedor |
ARNALDO ARIEL |
|
Razón Social |
ARNALDO ARIEL QUINTANA ALMAZÁN
|
|
R.U.T. |
13.941.544-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARNALDO ARIEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1 | Unidad | 1 PENDÓN ROLLER 1.60x0.90 MTS. FULL COLOR EN PVC DE 13 ONZAS, DISEÑO SERÁ ENVIADO A PROVEEDOR. | 1 PENDÓN ROLLER 1.60x0.90 MTS. FULL COLOR EN PVC DE 13 ONZAS, DISEÑO SERÁ ENVIADO A PROVEEDOR. |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.600
|
|
$ 47.600
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.