Orden de Compra. Nº
5003-5-AG25
"
Adquisición de otros materiales para la DIVEDUC
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5003-5-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de otros materiales para la DIVEDUC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División Educación - DIVEDUC
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.978.750-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.978.750-1
Dirección de Facturación
Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
Comuna
La Reina
Impuesto
177678,5
Dirección de Envío de la Factura
Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA DE 100X120 CMS PAQUETE DE 10 UNIDADES
$ 4.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.680
$ 87.680
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 110X120 CMS
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.300
$ 19.300
47131816
Desodorantes
20
Unidad
AROMATIZANTE AUTO SPORT AUTO NUEVO 7 ML
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.080
$ 89.080
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomía
30
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.600
$ 60.600
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
20
Unidad
JABON DE 900 ML
$ 1.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.340
$ 36.340
14111704
Papel higiénico
25
Unidad
PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO PACK DE 4X600 MTS
$ 14.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 363.200
$ 363.200
14111704
Papel higiénico
25
Unidad
PAPEL DE LIMPIEZA INDUSTRIAL ROLLO
$ 7.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.375
$ 198.375
12352310
Siliconas
15
Unidad
SILICONA PARA AUTO
$ 2.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.320
$ 37.320
12352310
Siliconas
15
Unidad
RENOVADOR DE GOMA 400 CC
$ 2.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.395
$ 37.395
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA DE 50 X 70 CMS
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.860
$ 5.860
Total Neto
$ 935.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 177.678
TOTAL OC
$ 1.112.828
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.