Orden de Compra. Nº5003-5-AG25 "Adquisición de otros materiales para la DIVEDUC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5003-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de otros materiales para la DIVEDUC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Educación - DIVEDUC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
Comuna La Reina
Impuesto 177678,5
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA DE 100X120 CMS PAQUETE DE 10 UNIDADES  $ 4.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.680 $ 87.680
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 110X120 CMS  $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
47131816
Desodorantes20UnidadAROMATIZANTE AUTO SPORT AUTO NUEVO 7 ML  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.080 $ 89.080
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomía30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20UnidadJABON DE 900 ML  $ 1.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.340 $ 36.340
14111704
Papel higiénico25UnidadPAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO PACK DE 4X600 MTS  $ 14.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.200 $ 363.200
14111704
Papel higiénico25UnidadPAPEL DE LIMPIEZA INDUSTRIAL ROLLO  $ 7.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.375 $ 198.375
12352310
Siliconas15UnidadSILICONA PARA AUTO  $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
12352310
Siliconas15UnidadRENOVADOR DE GOMA 400 CC  $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA DE 50 X 70 CMS  $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
Total Neto $ 935.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.678
TOTAL OC $ 1.112.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.