Orden de Compra. Nº3156-455-AG25 "(AFL) BATERIAS PARA MOTORES PROPULSORES ESGRUM: 3156-400-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-455-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra (AFL) BATERIAS PARA MOTORES PROPULSORES ESGRUM: 3156-400-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011.000 (A.F.L.) del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 66880
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora RDA
Razón Social DAMARI DANIELA MUNOZ CISTERNA
R.U.T. 16.284.440-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora RDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111708
Baterías de ferroníquel1UnidadARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO MOTOR". ENVIAR FACTURAS A CORREO COM MATERIALES DETALLADOS.ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO MOTOR". ENVIAR FACTURAS A CORREO COM MATERIALES DETALLADOS. $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
Total Neto $ 352.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.880
TOTAL OC $ 418.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.284.440-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.