Orden de Compra. Nº
3438-94-AG25
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ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3438-94-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Facturación
Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna
San Bernardo
Impuesto
100434
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN
ESCUELA DE INFANTERÍA
DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO
GIRO: DEFENSA
RUT: 61.101.022-2
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Quimicos MOCAVA Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA
R.U.T.
76.266.888-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Quimicos MOCAVA Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
50
Unidad
SODA CAUTICA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
47131831
Ácido muriático
49
Unidad
ÁCIDO MURIÁTICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.100
$ 44.100
15101507
Bencina
15
Unidad
BENCINA BLANCA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
47101603
Desincrustantes
15
Unidad
DESINCRUSTANTES DE SARRO Y ÓXIDO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
47131829
Productos de limpieza del baño
25
Unidad
DISGREGANTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
31211604
Diluyentes para pinturas
15
Unidad
AGUARRÁS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFORME A ANEXO ADJUNTO
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
Total Neto
$ 528.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.434
TOTAL OC
$ 629.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.