Orden de Compra. Nº1210489-89-SE25 "SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y CONTROL DE MALEZAS, HOSPITAL DE PARRAL, DE ACUERDO A PREFACTURA, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210489-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y CONTROL DE MALEZAS, HOSPITAL DE PARRAL, DE ACUERDO A PREFACTURA, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1210489-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2029
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación AVENIDA ANIBAL PINTO 1255
Comuna Parral
Impuesto 76950
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANIBAL PINTO 1255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AREA VERDE FUMIGACIÓN E.I.R.L.
Razón Social ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.572.405-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AREA VERDE FUMIGACIÓN E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102104
Control estructural de plagas600Metro CuadradoSERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.ERVICIO DE SANITIZACION FRECUENCIA MENSUAL 18 SERVICIOS A EJECUTAR DURANTE CONTRATO DE 18 MESES , CADA SANITIZACION ES DE 600MTS2, TOTAL DE METROS A SANITIZAR EN CONTRATO ES DE 10.800MTS2. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72102106
Control de roedores500Metro LinealSERVICIO DE DESRATIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.SERVICIO DE DESRATIZACION FRECUENCIA MENSUAL 18 SERVICIOS A EJECUTAR DURANTE CONTRATO DE 18 MESES , CADA DESRATIZACION ES DE 500 MTS , TOTAL DE METROS A DESRATIZAR EN CONTRATOS ES DE 9.000 MTS. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1600Metro CuadradoSERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.SERVICIO DE FUMIGACION FRECUENCIA MENSUAL 18 SERVICIOS A EJECUTAR DURANTE CONTRATO DE 18 MESES , CADA FUMIGACION ES DE 1.600MTS2, TOTAL DE METROS A FUMIGAR EN CONTRATO ES DE 28.800MTS2 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 405.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.950
TOTAL OC $ 481.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.