Orden de Compra. Nº2713-486-SE25 "Daoma, sacos de pellets, convenio de suministro, solicitud de adquisicion folio 561"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-486-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Daoma, sacos de pellets, convenio de suministro, solicitud de adquisicion folio 561
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Serrano Montaner 535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.003.001.002 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN.
Comuna Aysén
Impuesto 267489,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora raul sosa eirl
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R.
R.U.T. 76.141.747-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal distribuidora raul sosa eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible336UnidadSacos de pellets de 15 kilos cada uno, las cuales deberán ser entregadas en calle Pangal 875. SACO DE PELLETT ECOMAS UNIDAD DE 15 KILOS $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.407.840 $ 1.407.840
Total Neto $ 1.407.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.490
TOTAL OC $ 1.675.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.