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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2713-486-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Daoma, sacos de pellets, convenio de suministro, solicitud de adquisicion folio 561 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2713-44-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Serrano Montaner 535 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
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Dirección de Facturación |
CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN. |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
267489,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ESMERALDA N° 607, PUERTO AYSEN. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
distribuidora raul sosa eirl |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R.
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R.U.T. |
76.141.747-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
distribuidora raul sosa eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70151903
| Recursos de madera combustible | 336 | Unidad | Sacos de pellets de 15 kilos cada uno, las cuales deberán ser entregadas en calle Pangal 875.
| SACO DE PELLETT ECOMAS UNIDAD DE 15 KILOS |
$ 4.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.407.840
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$ 1.407.840
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Total Neto
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$ 1.407.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 267.490
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$ 1.675.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.