|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1593-614-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Oficina OR Los Lagos / CBS-6487-2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
|
|
R.U.T. |
61.221.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
44805,61 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Multimerkado |
|
Razón Social |
HANSEL JOEL LUIS VELASQUEZ OJEDA
|
|
R.U.T. |
16.113.580-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Multimerkado |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | La Superintendencia de Servicios Sanitarios, requiere para la oficina de Puerto Montt, ubicada en Cristóbal Colón, Nro. 474, Pisos 1, Región de Los Lagos, la adquisición de materiales de oficina.
Para mayor detalle ver documento adjunto. | |
$ 235.819,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 235.819
|
$ 235.819
|
|
|
Total Neto
|
$ 235.819
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.806
|
|
$ 280.625
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.