Orden de Compra. Nº4867-53-SE25 "SERVICIO TELEFONIA CELULAR"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-53-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA CELULAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 10856,98
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1UnidadSERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°15605170 DE FECHA 18/03/2025 POR UN MONTO DE $ 67.999.- PROVENIENTE DE LICITACIÓN 112217-29-LRSERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°15605170 DE FECHA 18/03/2025 POR UN MONTO DE $ 67.999.- PROVENIENTE DE LICITACIÓN 112217-29-LR $ 57.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.142 $ 57.142
Total Neto $ 57.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.857
TOTAL OC $ 67.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.